ISO/TS16949-2009內審員培訓
ISO/TS16949-2009內審員培訓詳細內容
ISO/TS16949-2009內審員培訓
**部分ISO9001-2008(含2015CD新版本)和ISO/TS16949-2009基礎介紹
一、ISO9001標準和TS16949簡介
1、ISO9001簡介(含2015新版要求)
2、ISO/TS16949簡介
3、 ISO9001與ISO/TS16949的區(qū)別和聯(lián)系
4、標準結構圖解
二、ISO/TS16949之適用范圍
三、國內相關取證企業(yè)實施標準的現(xiàn)狀、效果分析和內審員的作用何在?(案例)
四、ISO/TS16949對汽車供方的好處(案例)
1、建立企業(yè)質量管理文化
2、建立以管理體系為中心的領導力和管理團隊
3、建立以目標為導向的過程控制方法
4、建立以過程控制的PDCA工作方法
5、建立以客戶創(chuàng)造價值的企業(yè)價值觀
7、建立企業(yè)風險和危機管理的機制
8、建立供應鏈管理中不斷的持續(xù)改進
9、 建立過程和結果不良行為和缺點的“預防**”意識
10、建立以管理體系為主導的成本管制機制,不斷減少變差和浪費
11、提升客戶、員工和企業(yè)相關方的滿意度
12、提升企業(yè)核心競爭力和新形勢下的“互聯(lián)網 管理體系”的轉型和升級
五、ISO/TS16949之目標
1、 整合汽車供方的質量要求
2、 以一套共同質量管理體系,避免多重認證審核
3、 減少供方質量體系評審的次數(shù)
4、增強企業(yè)管理內力,提升執(zhí)行力和核心競爭力(案例)
六、過程控制方法和工具簡介(案例)
例如:COP、SOP、MOP、PDCA、CP、PPAP、APQP、DFMEA、PFMEA、MSA、SPC、QCC、8D、5W3H、5M1E、二圖、八原則、防錯技術等其它方法和工具
第二部分 2015CD新版ISO9001和/TS16949標準條文解讀
一、范圍
二、規(guī)范性引用文件
三、相關術語和定義(20多個)
四、解讀標準條款和新版變化點
1、2015CD版ISO9001及TS16949質量管理體系要求與2009對比主要變化點?案例
2、按ISOTS16949:2009和ISO9001:2008條款進行對比,詳見課件中列出的對比表。
注:按2015CD版的新10個章節(jié)和原標準中8個章節(jié)展開對比
(重點講解,引起內審員的關注)
第三部分 內部審核
一、內審的目的和依據(jù)
二、內部審核的流程:案例
三、實施審核工作
1、文件化信息的收集:案例
包括ISO標準、手冊、程序文件、作業(yè)指導書、法律法規(guī)及其它要求、工廠管理手冊、記錄、證據(jù)等
2、制定審核計劃:案例
包括如何制定計劃?注重全過程、全部門、全條款等
(由審核組長制定,發(fā)放到各相關部門和負責人)
3、審核準備:案例
包括檢查表、記錄、照片、軟件信息采集、會議記錄、不符合報告和等表格;
4、實施審核:案例
首次會議、收集審核證據(jù)、記錄、照片、軟件信息采集、會議記錄、審核溝通、審核發(fā)現(xiàn)開不符合項報告、審核組會議、末次會議、整改完成時間等要求;
5、制作審核報告(由審核組長完成)。
注重:如何制作報告?案例
四、內部審核的方法和審核技巧
1、內部審核的方法
(1)問:提問和交談的方法;案例
(2)看:現(xiàn)場觀察的方法;案例
(3)查:查閱文件、記錄和事實證據(jù)的方法;案例
(4)聽:聽取描述事實的方法;案例
(5)追:過程追溯的方法;案例
2、內部審核的方式
(1)按部門進行;案例
(2)按過程進行。案例
3、內部審核的技巧
(1)創(chuàng)造一個良好的審核氣氛;消除緊張狀態(tài);案例
(2)選擇正確的對象提問;能代表事實的崗位和人員案例
(3)少講、多看、多聽、多問、多查證據(jù)和事實;符合的,不符合的均要查出。案例
(4)提問與觀察相結合;注重抽樣的代表性和風險性;案例
(5)正確地提出問題,注意提問的技巧;引導式提問便于對方回答。案例
(6)封閉式問題和開放式問題相結合;注重核對和跨部門確認事實。案例
(7)要學會聯(lián)想和追溯。不查表面現(xiàn)象,注重本質性的追查或結果的證實。案例
4、內部審核時要注意的問題
(1)內審和外審一樣,不是專門找問題,更要尋找符合的證據(jù);案例
(2)作審核記錄時不符合的要記錄下來,符合的情況也應該記錄下來;案例
(3)審核時各抽樣的方式,盡量查出全過程的事實,避免檢查風險。案例
(4)保留證據(jù)和證實性資料案例
(5)審核記錄中的描述要有唯一性,簡明扼要、描述到位。案例
(6)不符合項在當場與責任部門人或陪同人員交流和確認。案例
五、審核中發(fā)現(xiàn)不符合的原因和不符合項類型
1、原因:
(1)文件不符合ISO標準和法規(guī)等(符合性);注重實施中的“兩張皮”現(xiàn)象案例
(2)沒有按文件執(zhí)行(實施性);注重培訓和效果的檢查。案例
(3)實施過程或具體工作沒有效果(有效性)。注重與部門目標和KPI等績效管理考核事項的驗證。案例
2、三種類型
(1)系統(tǒng)和全過程的不符合項(區(qū)域性的大過程無運行證據(jù),會導致審核無法進行)案例
(2)嚴重不符合項(在某個過程中出現(xiàn)區(qū)域性的或多次重復的事項)案例
(2)一般不符合項(在實施中有運行,但不能全部實施到位,導致結果目標未實現(xiàn)和管理上的缺失,可以完善解決)案例
(3)觀察項(有運行事實,但某個規(guī)則多次不能規(guī)范執(zhí)行,未導致明顯的后果)案例
六、編寫審核報告和審核閉環(huán)
(1)審核的目的和范圍;
(2)審核組成人員和受審部門及其負責人;
(3)審核日期;
(4)審核所依據(jù)的文件;
(5)不合格項的觀察結果;案例
(6)體系運行有效性的結論性意見和報告溝通;案例
(7)審核報告的分發(fā)清單。
(8)審核報告整改后的驗證和閉環(huán)結束。案例
七、審核員的要求和職責
(1)正直誠實;幫助查找問題
(2)客觀公正;面對事實
(3)尊重對方;相互配合
(4)冷靜堅毅:執(zhí)著公務;
(5)反應迅速;及時查核
(6)豐富的聯(lián)想力;問題的關聯(lián)和追溯
(7)準確的判斷力;問題終極點
(8)靈活的把握尺度;抽樣調查代表性
八、審核員的工作標準和內審員績效考核方法
1、如何制定內審員工作標準?案例
2、如何調動內審員的審核積極性,提高責任心,使其發(fā)揮審核作用?案例
2、如何制定內審員的績效考核激勵辦法?案例
3、此項是各企業(yè)的重點和弱點,必須引起各企業(yè)領導的關心和重視!?
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