訂單審查程序
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
訂單審查程序
中山桑芭絲服裝有限公司
程序文件 訂單審查程序 編號:S-QP-07
版本/修改狀態(tài):A/0
生效日期: 年 月 日
頁碼:第1頁,共2頁
擬制: 審核: 批準:
1. 目的
為使本公司能在質(zhì)量、價格、交期等方面均能滿足客戶要求,而對顧客的要求進行識別評審,以符合供需雙方利益。
2.適用范圍
本程序適用于客戶訂單的受理、評審、變更等。
3. 職責
3.1業(yè)務(wù)部負責客戶訂單的受理、通知生產(chǎn)或訂單變更的聯(lián)絡(luò)。
3.2工廠部負責計劃生產(chǎn)及交期確認。
4. 工作程序
4.1樣衣確認流程
按照《樣衣制作管理程序》的規(guī)定步驟進行樣衣制做及送樣確認。
4.2報價流程
客戶有報價需求時,由業(yè)務(wù)員根據(jù)樣衣構(gòu)成,從材料直接費用、間接費用等方面因素匯總制作“報價單”,經(jīng)過業(yè)務(wù)主管或副總審核后,報價給客戶。
4.3訂單受理流程
4.3.1業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員接到客戶訂單后,應(yīng)對訂單上品名、規(guī)格、數(shù)量、單價和交期進行確認后,記錄于“訂單受理一覽表”。
4.3.2業(yè)務(wù)員將記錄后的客戶訂單蓋空白“訂單評審專用章”,呈交業(yè)務(wù)主管會同工廠部生產(chǎn)計劃員評估其最后交期是否可滿足,若可滿足則于客戶訂單上簽名確認,呈交副總經(jīng)理核準。
4.3.3業(yè)務(wù)部將客戶資料分發(fā)給工廠部、質(zhì)管部,生產(chǎn)計劃員根據(jù)客戶要求交期編制“生產(chǎn)計劃表”,安排生產(chǎn)及出貨。
4.3.4若經(jīng)會審確認無法在客戶要求的交貨期限內(nèi)完成生產(chǎn)計劃,則由業(yè)務(wù)部同客戶進行協(xié)商,達成協(xié)議后,以客戶最后確認的期限為準。
編號:S-QP-07 版/修:A/0 頁碼:第2頁,共2頁
4.4訂單變更
當客戶對已接受訂單提出內(nèi)容變更時,業(yè)務(wù)部須記錄于“客戶往來資料記錄表”上存檔備查,并將變更內(nèi)容記錄在“訂單變更通知單”上,按以下方式處理:
4.4.1客戶的款式或規(guī)格尺寸更改,由業(yè)務(wù)部將“訂單變更通知單”交由工廠部、技術(shù)科進行技術(shù)分析,決定是否重制樣衣交客戶確認。
4.4.2業(yè)務(wù)部根據(jù)更改內(nèi)容調(diào)查進料及生產(chǎn)狀況,依據(jù)公司損失的影響程度向客戶說明,提出合理補償要求。
4.4.3客戶提出的價格變更由業(yè)務(wù)部呈報副總經(jīng)理,并根據(jù)與客戶協(xié)商結(jié)果作出價格更改。
4.4.4客戶訂單數(shù)量或交期更改,若客戶減少或取消訂單,按4.4.2執(zhí)行。若為增加訂單或交期更改,由工廠部生產(chǎn)計劃員和業(yè)務(wù)部進行審核分析,可達成更改要求則按更改要求執(zhí)行。若無法達成則由業(yè)務(wù)部與客戶進行溝通協(xié)調(diào)。
4.4.5客戶若有其他方面的變動,由業(yè)務(wù)部負責審核,接受則以“訂單變更通知單”通知相關(guān)部門。
4.5若客戶未提出變更,應(yīng)依其原要求徹底執(zhí)行,除非獲客戶同意,不得擅自更改。
4.6結(jié)案
4.6.1結(jié)案說明
4.6.2歸檔
5.相關(guān)文件
5.1《樣衣制作控制程序》
6.質(zhì)量記錄
6.1《訂單受理一覽表》
6.2《訂單評審記錄表》
6.3《客戶往來資料記錄表》
6.4《訂單變更通知單》
6.5《訂單評審專用章》
訂單評審專用章
中山桑芭絲服裝有限公司
訂單審查專用章
業(yè)務(wù)部 工廠部 核
準
訂單審查程序
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版本/修改狀態(tài):A/0
生效日期: 年 月 日
頁碼:第1頁,共2頁
擬制: 審核: 批準:
1. 目的
為使本公司能在質(zhì)量、價格、交期等方面均能滿足客戶要求,而對顧客的要求進行識別評審,以符合供需雙方利益。
2.適用范圍
本程序適用于客戶訂單的受理、評審、變更等。
3. 職責
3.1業(yè)務(wù)部負責客戶訂單的受理、通知生產(chǎn)或訂單變更的聯(lián)絡(luò)。
3.2工廠部負責計劃生產(chǎn)及交期確認。
4. 工作程序
4.1樣衣確認流程
按照《樣衣制作管理程序》的規(guī)定步驟進行樣衣制做及送樣確認。
4.2報價流程
客戶有報價需求時,由業(yè)務(wù)員根據(jù)樣衣構(gòu)成,從材料直接費用、間接費用等方面因素匯總制作“報價單”,經(jīng)過業(yè)務(wù)主管或副總審核后,報價給客戶。
4.3訂單受理流程
4.3.1業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員接到客戶訂單后,應(yīng)對訂單上品名、規(guī)格、數(shù)量、單價和交期進行確認后,記錄于“訂單受理一覽表”。
4.3.2業(yè)務(wù)員將記錄后的客戶訂單蓋空白“訂單評審專用章”,呈交業(yè)務(wù)主管會同工廠部生產(chǎn)計劃員評估其最后交期是否可滿足,若可滿足則于客戶訂單上簽名確認,呈交副總經(jīng)理核準。
4.3.3業(yè)務(wù)部將客戶資料分發(fā)給工廠部、質(zhì)管部,生產(chǎn)計劃員根據(jù)客戶要求交期編制“生產(chǎn)計劃表”,安排生產(chǎn)及出貨。
4.3.4若經(jīng)會審確認無法在客戶要求的交貨期限內(nèi)完成生產(chǎn)計劃,則由業(yè)務(wù)部同客戶進行協(xié)商,達成協(xié)議后,以客戶最后確認的期限為準。
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4.4訂單變更
當客戶對已接受訂單提出內(nèi)容變更時,業(yè)務(wù)部須記錄于“客戶往來資料記錄表”上存檔備查,并將變更內(nèi)容記錄在“訂單變更通知單”上,按以下方式處理:
4.4.1客戶的款式或規(guī)格尺寸更改,由業(yè)務(wù)部將“訂單變更通知單”交由工廠部、技術(shù)科進行技術(shù)分析,決定是否重制樣衣交客戶確認。
4.4.2業(yè)務(wù)部根據(jù)更改內(nèi)容調(diào)查進料及生產(chǎn)狀況,依據(jù)公司損失的影響程度向客戶說明,提出合理補償要求。
4.4.3客戶提出的價格變更由業(yè)務(wù)部呈報副總經(jīng)理,并根據(jù)與客戶協(xié)商結(jié)果作出價格更改。
4.4.4客戶訂單數(shù)量或交期更改,若客戶減少或取消訂單,按4.4.2執(zhí)行。若為增加訂單或交期更改,由工廠部生產(chǎn)計劃員和業(yè)務(wù)部進行審核分析,可達成更改要求則按更改要求執(zhí)行。若無法達成則由業(yè)務(wù)部與客戶進行溝通協(xié)調(diào)。
4.4.5客戶若有其他方面的變動,由業(yè)務(wù)部負責審核,接受則以“訂單變更通知單”通知相關(guān)部門。
4.5若客戶未提出變更,應(yīng)依其原要求徹底執(zhí)行,除非獲客戶同意,不得擅自更改。
4.6結(jié)案
4.6.1結(jié)案說明
4.6.2歸檔
5.相關(guān)文件
5.1《樣衣制作控制程序》
6.質(zhì)量記錄
6.1《訂單受理一覽表》
6.2《訂單評審記錄表》
6.3《客戶往來資料記錄表》
6.4《訂單變更通知單》
6.5《訂單評審專用章》
訂單評審專用章
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訂單審查專用章
業(yè)務(wù)部 工廠部 核
準
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