03進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法(doc)
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
03進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法(doc)
|編 號 | |共 2 頁 | |FNJ03 | |第 1 頁 | | |進(jìn) 料 驗(yàn) 收 管 理 辦 法 | | | | | | | | |第一條 本公司對物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 | |第二條 待收料 | |物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時,按供應(yīng)商、物料別及交貨| |日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè). | |第三條 收料 | |(一) 內(nèi)購收料 | |1、 | |材料進(jìn)廠后,收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容,并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、 | |數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請購單”,辦 | |理收料。 | |2、 如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時,應(yīng)即時通知采購處 | |理,并通知主管,原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購部門要求收下該| |等材料時,收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會簽采購部門。 | |(二) 外購收料 | |1、 | |材料進(jìn)廠后,物料管理收料人員即會同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核 | |對材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購單”。 | |2、 | |開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時,通知 | |辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。 | |3、 | |其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮......等異常時,經(jīng)初步計算損失將 | |超過5000元以上者(含),收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證行前來公證或通知代 | |理商前來處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實(shí)際的 | |數(shù)量辦理收料,并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。 | |4、 | |對于由公證或代理商確認(rèn),物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后,送會 | |計部門及采購部門督促辦理。 | |第四條 材料待驗(yàn) | |進(jìn)廠待驗(yàn)的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù) | |量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開儲存,并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分,收料后,收料人員| |應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報表”以為入賬清單的依據(jù)。 | |第五條 超交處理 | |編 號 | |共 2 頁 | |FNJ03 | |第 2 頁 | | |進(jìn) 料 驗(yàn) 收 管 理 辦 法 | | | | | | | | |交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的材料,其超 | |交量在3%(含)以下,由物料管理部門于收料時,在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門 | |主管(含科長)同意后,始得收料,并通知采購人員。 | |第六條 短交處理 | |交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時,以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者,得免補(bǔ)| |交,知交如需補(bǔ)足時物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 | |第七條 急用品收料 | |緊急材料于廠商交貨時,若物料管理部門尚未收到“請購單”時,收料人員應(yīng)先洽詢采購| |部門,確認(rèn)無誤后,始得依收料作業(yè)辦理。 | |第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 | |為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等,適時召集使用部門| |及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,| |以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。 | |第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 | |(一) 檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人 | |員再將合格品入庫定位。 | |(二) 不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于“材料 | |檢驗(yàn)報告表”上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位 | |,再送回物料管理憑以辦理退貨,如特采時則辦理收料。 | |第十條 退貨作業(yè) | |對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時,應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報告表”呈| |主管簽認(rèn)后,憑以異常材料出廠。 | |第十一條 實(shí)施修正 | |本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時亦同。 | | | | | | | | |
03進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法(doc)
|編 號 | |共 2 頁 | |FNJ03 | |第 1 頁 | | |進(jìn) 料 驗(yàn) 收 管 理 辦 法 | | | | | | | | |第一條 本公司對物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 | |第二條 待收料 | |物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時,按供應(yīng)商、物料別及交貨| |日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè). | |第三條 收料 | |(一) 內(nèi)購收料 | |1、 | |材料進(jìn)廠后,收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容,并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、 | |數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請購單”,辦 | |理收料。 | |2、 如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時,應(yīng)即時通知采購處 | |理,并通知主管,原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購部門要求收下該| |等材料時,收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會簽采購部門。 | |(二) 外購收料 | |1、 | |材料進(jìn)廠后,物料管理收料人員即會同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核 | |對材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購單”。 | |2、 | |開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時,通知 | |辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。 | |3、 | |其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮......等異常時,經(jīng)初步計算損失將 | |超過5000元以上者(含),收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證行前來公證或通知代 | |理商前來處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實(shí)際的 | |數(shù)量辦理收料,并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。 | |4、 | |對于由公證或代理商確認(rèn),物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后,送會 | |計部門及采購部門督促辦理。 | |第四條 材料待驗(yàn) | |進(jìn)廠待驗(yàn)的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù) | |量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開儲存,并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分,收料后,收料人員| |應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報表”以為入賬清單的依據(jù)。 | |第五條 超交處理 | |編 號 | |共 2 頁 | |FNJ03 | |第 2 頁 | | |進(jìn) 料 驗(yàn) 收 管 理 辦 法 | | | | | | | | |交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的材料,其超 | |交量在3%(含)以下,由物料管理部門于收料時,在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門 | |主管(含科長)同意后,始得收料,并通知采購人員。 | |第六條 短交處理 | |交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時,以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者,得免補(bǔ)| |交,知交如需補(bǔ)足時物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 | |第七條 急用品收料 | |緊急材料于廠商交貨時,若物料管理部門尚未收到“請購單”時,收料人員應(yīng)先洽詢采購| |部門,確認(rèn)無誤后,始得依收料作業(yè)辦理。 | |第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 | |為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等,適時召集使用部門| |及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,| |以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。 | |第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 | |(一) 檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人 | |員再將合格品入庫定位。 | |(二) 不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于“材料 | |檢驗(yàn)報告表”上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位 | |,再送回物料管理憑以辦理退貨,如特采時則辦理收料。 | |第十條 退貨作業(yè) | |對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時,應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報告表”呈| |主管簽認(rèn)后,憑以異常材料出廠。 | |第十一條 實(shí)施修正 | |本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時亦同。 | | | | | | | | |
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