物料驗收入庫標準操作程序
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
物料驗收入庫標準操作程序
| |頒發(fā)部門 | | |物料驗收、入庫標準操作程序 |生效日期 | | | |制定人 | |制定日期 | | |操作標準---物料 |審核人 | |審核日期 | | |文件編號| |批準人 | |批準日期 | | |分發(fā)部門| | l目的 建立物料驗收入庫的標準操作程序,確保物料入庫數(shù)量與實際相符。 2范圍 適用于倉庫物料驗收入庫的操作。 3責任 倉庫主管、倉管員。 4 內(nèi)容 4.1 物料進入公司時,倉管員憑送貨單核對、檢查包裝是否受潮、破損、標簽 是否完好、與貨物是否一致,如不符合要求,應予拒收,并做好拒收記錄。 4.2 同意收貨的物料,倉管員填寫進庫“原材料、包裝材料總帳”,內(nèi)容包括: 日期、品名、編號、供貨單位、實收數(shù)量、收貨人、存放倉編號等。 4.3 凡入庫的物料,在清好包、理好批號后,即進行數(shù)量驗收,按 n +1 的 比例過磅,做好記錄,凡計算結果有缺數(shù)經(jīng)實際到貨數(shù)簽收。 4.4 物料入庫時,倉管員逐件貼上待驗證,存放在待驗區(qū)內(nèi),掛上黃色標示牌、 貨位卡,填寫請檢單,交公司質管部檢驗。 4.5 經(jīng)檢驗符合規(guī)定的物料,倉管員應逐件貼上合格證移入合格區(qū),掛上綠色 標示牌,填寫物料分類帳。 4.6 經(jīng)檢驗不符合規(guī)定的物料,倉管員應立即移入不合格品倉,掛上紅色標示 牌,填寫不合格品總帳。 OS- - -00 第 2 頁/共 2 頁 | | 5 記錄 記錄名稱 保存部門 保存期限 進庫物料驗收記錄 倉庫 三年 不合格品總帳 倉庫 三年 進庫原材料包裝材料總帳 倉庫 三年 6 培訓 6.1 培訓對象:倉庫主管、倉管員。 6.2 培訓時間:二小時。
物料驗收入庫標準操作程序
| |頒發(fā)部門 | | |物料驗收、入庫標準操作程序 |生效日期 | | | |制定人 | |制定日期 | | |操作標準---物料 |審核人 | |審核日期 | | |文件編號| |批準人 | |批準日期 | | |分發(fā)部門| | l目的 建立物料驗收入庫的標準操作程序,確保物料入庫數(shù)量與實際相符。 2范圍 適用于倉庫物料驗收入庫的操作。 3責任 倉庫主管、倉管員。 4 內(nèi)容 4.1 物料進入公司時,倉管員憑送貨單核對、檢查包裝是否受潮、破損、標簽 是否完好、與貨物是否一致,如不符合要求,應予拒收,并做好拒收記錄。 4.2 同意收貨的物料,倉管員填寫進庫“原材料、包裝材料總帳”,內(nèi)容包括: 日期、品名、編號、供貨單位、實收數(shù)量、收貨人、存放倉編號等。 4.3 凡入庫的物料,在清好包、理好批號后,即進行數(shù)量驗收,按 n +1 的 比例過磅,做好記錄,凡計算結果有缺數(shù)經(jīng)實際到貨數(shù)簽收。 4.4 物料入庫時,倉管員逐件貼上待驗證,存放在待驗區(qū)內(nèi),掛上黃色標示牌、 貨位卡,填寫請檢單,交公司質管部檢驗。 4.5 經(jīng)檢驗符合規(guī)定的物料,倉管員應逐件貼上合格證移入合格區(qū),掛上綠色 標示牌,填寫物料分類帳。 4.6 經(jīng)檢驗不符合規(guī)定的物料,倉管員應立即移入不合格品倉,掛上紅色標示 牌,填寫不合格品總帳。 OS- - -00 第 2 頁/共 2 頁 | | 5 記錄 記錄名稱 保存部門 保存期限 進庫物料驗收記錄 倉庫 三年 不合格品總帳 倉庫 三年 進庫原材料包裝材料總帳 倉庫 三年 6 培訓 6.1 培訓對象:倉庫主管、倉管員。 6.2 培訓時間:二小時。
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