企業(yè)內(nèi)部控制-貨幣資金授權(quán)審批制度(doc)

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企業(yè)內(nèi)部控制-貨幣資金授權(quán)審批制度(doc)
第1章 總則
第1條 為規(guī)范資金支付審批程序,明確審批權(quán)限,有效控制企業(yè)成本費用及資金風險,保障各項經(jīng)營活動高效、有序地進行,特制定本制度。
第2條 企業(yè)所有的支出依照已批準的預算及審批程序核準后支付。
第3條 企業(yè)對資金的支付實行分級授權(quán)批準制度。
第4條 本制度所稱的貨幣資金是指企業(yè)在資金運作過程中停留在貨幣階段的那一部分資金,是以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn),包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。
第5條 本制度適用于企業(yè)各職能部門。
第2章 貨幣資金管理的原則與依據(jù)
第6條 為加強企業(yè)對貨幣資金的管理,本企業(yè)實行資金預算制度,資金預算的編制和審批嚴格遵循資金預算流程的規(guī)定。
1.企業(yè)根據(jù)實際情況,制定年度資金預算,對企業(yè)的資金管理工作起指導性作用。
2.企業(yè)根據(jù)年度資金預算和月度工作計劃,編制月度資金預算,作為企業(yè)月度資金管理的指令性標準。
第7條 企業(yè)財務部設(shè)資金管理崗,負責收集各部門的月度資金收支計劃,編制企業(yè)的月度資金預算,并提交企業(yè)月度工作會議討論批準。
第8條 批準后的月度資金預算是企業(yè)下月資金使用的準則,必須嚴格遵守。預算外資金的使用由使用部門申請,副總裁、總裁共同批準后,財務部方可辦理。
第3章 資金支付的程序規(guī)定
第9條 企業(yè)各職能部門應按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務。
1.支付申請。各職能部門或個人用款時,應提前向?qū)徟颂峤回泿刨Y金支付申請,注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內(nèi)容,并應隨附有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。
2.支付審批。審批人應當根據(jù)貨幣資金授權(quán)批準權(quán)限的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不得超越審批權(quán)限。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請,審批人應當拒絕批準。
3.支付復核。財務部復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核,復核貨幣資金支付申請的批準程序是否正確、手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備、金額計算是否準確、支付方式是否妥當?shù)取秃藷o誤后,交由出納人員辦理支付手續(xù)。
4.辦理支付。出納人員應當根據(jù)復核無誤的支付申請,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬冊。
企業(yè)內(nèi)部控制-貨幣資金授權(quán)審批制度(doc)
 

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